Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/802
Title: Auditoría de control interno a los procesos administrativos del área de bodega del Instituto para el ecodesarrollo regional amazónico ECORAE, para garantizar el uso y consumo de los bienes en base a principios de eficacia, eficiencia y economía
Authors: Heras Pineda, Verónica Andrea
???metadata.dc.contributor.advisor???: Jarrín López, Walter Bolívar
Keywords: Auditoría Interna;Control Interno;Proceso Administrativo
Issue Date: Dec-2015
Abstract: El primer capítulo trata sobre el origen y evolución del objeto de investigación, análisis de las distintas teorías del objeto de estudio, valoración crítica, análisis y conclusiones parciales, el mismo representa el marco teórico para la cual se tuvo que recurrir a diversas fuentes bibliográficas, las que permitieron tener una visión más clara de lo que se está buscando. El segundo capítulo describe el marco metodológico en él también se presenta la modalidad de investigación que se adoptó para llegar a determinar las causas y efectos de los problemas detectando en el departamento motivo de estudio, además métodos, técnicas e instrumentos a utilizarse, presentación gráfica y el análisis e interpretación de resultados. El tercer capítulo puntualiza el desarrollo de la propuesta, para la cual se efectuó la investigación, se hace un análisis de los resultados finales de la investigación. Con la aplicación de la auditoria podremos evaluar el desempeño de las actividades que realizan y brindar apoyo a los miembros de la empresa incluyendo directivos y funcionarios del Área de Bodega. Y se señala las respetivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
Description: Para el desarrollo del siguiente trabajo se ha tomado en consideración las siguientes investigaciones previas sobre el tema presentado: En el año 2011 con el tema Auditoría de Control Interno en la Bodega de Economato del Hospital Pediátrico Baca Ortiz Quito 2011 elaborado por la alumna María Fernanda Fierro de la Torre. Objetivo General: Aplicar una Auditoría de Control Interno en la Bodega de Economato del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, que permita mejorar los procesos actuales de la misma y le permita tener eficiencia, eficacia y economía en sus procesos. En el año 2009 con el tema Diseño de un Manual de Control Interno para el Departamento Financiero en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Riobamba, Aplicando la Nueva Normativa y Herramientas Informáticas que Rigen para el Sector Público en el año 2009, elaborado por la alumna Jessy Gabriela vega Flor.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/802
Appears in Collections:Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, CPA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TUPCYA001-2015.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2013  Duraspace - Feedback