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Title: Evaluación del control interno y gestión de cartera al departamento de crédito - cobranzas de la empresa "NUEVA DISTRIBUIDORA TMM" de la ciudad de Santo Domingo.
Authors: Vargas Intriago, Ana María
???metadata.dc.contributor.advisor???: Cabezas Arellano, Mario Javier
Keywords: Control Interno;Gestión de Cartera
Issue Date: Nov-2017
Abstract: Las grandes corporaciones y empresas en el mundo basan su éxito en un excelente sistema de control interno que le garantice eficiencia operacional, cumplimiento de normativas contables y legales generando información financiera confiable, oportuna y veraz, en la cual basa, la toma de decisiones empresariales acertadas dentro de un mercado globalizado y competitivo.
Description: La evaluación de Control Interno dentro de una empresa tiene como finalidad principal el determinar si los procesos de crédito y cobranza se han cumplido a cabalidad y basados en el cumplimiento de políticas y normas establecidas referentes a la capacidad de endeudamiento de los clientes, montos, plazos, documentos de respaldo y otros aspectos relacionados al otorgamiento del crédito, por otra parte es fundamental la recuperación oportuna de los créditos otorgados a los clientes, lo que permite optimizar el ciclo del efectivo a través del mantenimiento de una cartera de crédito saludable con bajos niveles de morosidad.
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6812
Appears in Collections:Ingeniería en Contabilidad Superior, Auditoría y Finanzas, CPA

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